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2025年海口市第二十五小学预算说明
来源:米乐mile官网 发布时间:2025-03-31 20:12:31
坚持四项根本原则,认真贯彻执行党的路线、方针和政策;坚持正确的办学方向;认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲,采取生动有效的教育措施和办法来进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育,为把小学生培养成
(二)认真完成普及初等教育的任务,严格执行小学教学大纲,保证完成小学教育、教学计划,力争“四率”均达到省教委要求;按教育规律办事,坚持“德、智、体、美、劳”全面发展;积极进行教育思想、教学内容、教育学生的方式和教育手段的改革;为初中输送合格的新生。
(三)积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练;开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作,做好常见病、多发病的预防和矫治。
(五)有计划、有目的地进行劳动教育,并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针,积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备,切实加强学校管理工作。
(六)认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《海南省实施中华人民共和国义务教育法条例》。
【党团组织】学校基层党组织是中国海口市第二十五小学总支部委员会,学校党支部工作在党总支领导下开展支部工作。
党组织充分的发挥政治核心作用,领导学校思想政治工作和精神文明建设,保证、监督教育方针的全面贯彻执行。切实加强对学校的政治领导,参与学校重大问题的决策、支持校长依法独立负责地开展工作,保证监督学校的教育、教学和行政管理等各项任务的完成。
学校依靠中国学校基层组织,充分的发挥工会、共青团、少先队、派等组织的作用。
【职能管理机构】学校设置党政办公室、德育处、教导处、研训处、总务处、体卫艺处等职能部门,分别承担对应的管理职能。
海口市第二十五小学2025年财政拨款收支总预算6,765.86万元。其中,收入总计6,765.86万元,包括一般公共预算本年收入6,706.56万元、政府性基金预算本年收入0万元,国有资本经营预算资金本年收入0万元,一般公共预算拨款上年结转59.30万元、上年结转政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元;支出总计6,765.86万元,包括教育支出4,754.56万元、社会保障和就业支出942.63万元、卫生健康支出634.64万元、住房保障支出支出434.03万元,结转下年0万元。
海口市第二十五小学2025年一般公共预算当年拨款6,765.86万元,比上年预算数6,566.11万元增加199.75万元,主要是工资薪金标准提高随之的各项保险、住房公积金缴费增加。
教育(类)支出4,754.56万元,占70.27%;社会保障和就业(类)支出942.63万元,占13.93%;卫生健康(类)支出634.64万元,占9.38%;住房保障(类)支出434.03万元,占6.42%。
1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2025年预算数为4,728.56万元,比上年预算数4,782.93万元减少54.37万元,主要是学校基础设施建设及设备设施购置减少。
2.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2025年预算数为26.00万元,比上年预算数0万元增加26.00万元,主要是增加台风“摩羯”救灾及灾后恢复资金。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为545.14万元,比上年预算数469.75万元增加75.39万元,主要是工资薪金标准提高随之的养老保险缴费增加。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为272.57万元,比上年预算数234.88万元增加37.69万元,主要是工资薪金标准提高随之职业年金缴费增加。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2025年预算数120.47万元,比上年预算数112.36万元增加8.11万元,主要是退休人员增加,增加退休人员医疗费补助。
6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2025年预算数4.45万元,比上年预算数2.05万元增加2.40万元,主要是增加一位遗属供养人员且遗属补助费用标准提高。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数249.73万元,比上年预算数245.73万元增加4.00万元,主要是工资薪金标准提高随之的医疗保险缴费增加。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数384.91万元,比上年预算数339.01万元增加45.90万元,主要是工资薪金标准提高随之的在职人员医疗补助缴费增加。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数434.03万元,比上年预算数379.39万元增加54.64万元,主要是工资薪金标准提高随之的住房公积金缴费增加。
海口市第二十五小学2025年一般公共预算基本支出为5,792.04万元,其中:
人员经费5,575.53万元,其中工资福利支出最重要的包含:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费;商品和服务支出包括:邮电费;对个人和家庭的补助包括:生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费216.51万元,其中工资福利支出最重要的包含:其他工资福利支出;商品和服务支出包括:水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助包括:其他对个人和家庭的补助。
(一)海口市第二十五小学2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.90万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。持平的根本原因包括:未安排出国考察交流业务。未安排2025年出国计划,拟安排出国(境)团(组)0次,出国(境)0人。公务用车购置及运行费2.90万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.90万元),较上年预算2.98万元减少0.08万元。持平的根本原因包括:厉行节约。公务车保有量1辆,无购置计划。公务接待费0元,与上年预算持平,持平的原因是:无公务接待计划,拟接待0批0人。
(二)海口市第二十五小学2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平0。持平的原因:无安排2025年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),与上年预算持平。公务车保有量0辆,计划购置0辆。公务接待费0万元,与上年预算持平,计划接待0批0人。
海口市第二十五小学2025年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数持平,主要是本单位本年度未安排此项预算。
海口市第二十五小学2025年国有资本经营预算当年拨款0万元,去年无此预算数,主要是本单位本年度未安排此项预算。
按照综合预算原则,海口市第二十五小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、另外的收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市第二十五小学2025年收支总预算6,962.86万元。
海口市第二十五小学2025年收入预算6,962.86万元,其中:一般公共预算拨款收入6,706.56万元,占96.32%;政府性基金收入0万元,占0%;另外的收入197.00万元,占2.83%;上年结转59.30万元,占0.85%。比上年预算数6,851.11万元增加111.75万元,主要是工资薪金标准提高随之的各项保险、住房公积金缴费增加。
海口市第二十五小学2025年支出预算6,962.86万元,其中支出预算6,922.86万元,结转下年40.00万元。支出预算6,922.86万元,其中:基本支出5,792.04万元,占83.67%;项目支出1,130.82万元,占16.33%。比上年预算数6,851.11万元增加111.75万元,主要是工资薪金标准提高随之的各项保险、住房公积金缴费增加。
海口市第二十五小学2025年政府采购预算总额229.50万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算229.50万元。
截至2024年12月31日,海口市第二十五小学共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
海口市第二十五小学2025年19个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算6706.56万元、政府性基金0万元、另外的收入157.00万元。
三、营收:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用。
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